索引號: 009924111B/2019-01423 文件編號: 發布機構: 市政府辦公室
生成日期: 2019-12-16 主題分類: 組配分類: 財政預決算 體裁分類: 服務對象分類:
公開形式:網站 公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向全社會
日喀則市委統戰部2018年度部門決算

2019-12-16 16:11 來源:市委統戰部 瀏覽次數:

目  錄

第一部分 概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

九、一般公共預算“三公經費”支出表

第三部分  2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

六、2018年度機關運行情況說明

 

第一部分 

日喀則市委統戰部(部門概況

一、部門預算單位構成

日喀則市委統戰部一級預算單位,下屬兩個二級預算單位,藏胞接待辦公室、  樟木藏胞接待辦公室

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

市委統戰部是市委管理統一戰線工作的職能部門,其主要職責是:

   (1)貫徹中央、自治區黨委關于統一戰線工作的方針、政策和市委、區黨委統戰部的決定,進行調查研究,向市委和區黨委統戰部反映情況,提出開展全市委統戰工作的意見和建議。

   (2)負責聯系民族宗教界人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;研究、貫徹政治協調制度,協調落實黨外人士合作共事、發揮黨外人士民主監督的作用。

   (3)負責調查研究、協調檢查民族、宗教工作的方針政策問題;參與協調檢查民族、宗教政策的落實;按照市委和區黨委統戰部的部署,協同有關部門開展對達賴集團及其分裂勢力的斗爭及爭取國外藏胞的工作,處理民族、宗教方面的問題;會同有關部門指導活佛轉世工作和活佛培養、教育、深造工作。

(4)開展以反對分裂、維護祖國統一民族團結為重點的境外統戰工作,聯系海(境)外的有關國際藏胞社團代表人物;做好國外藏胞及其親屬的有關工作,管理市歸國藏胞接待委員會辦公室和樟木口岸接待辦公室。

(5)會同有關部門提出全國及自治區人大、政協、工商聯、佛協,地區政協、工商聯、佛協中黨外人士的安排建議;做好培養、選拔、推薦黨外人士在政府系統擔任地(廳)、縣(處)級行政領導職務的工作,以及黨外后備干部隊伍的建設工作。

(6)聯系工商界的代表人士,開展非公有制經濟人士的統戰工作,指導協調有關部門共同推動光彩事業的發展。

(7)負責組織指導縣(區)統戰工作,協調市委有關部門的統戰工作。

   (8)承辦市委和區黨委統戰部交辦的其他事項。

    (二)部門機構設置。

     市委統戰部(單位):按照職能配置內設有辦公室、人事科、統戰聯絡科(一科)、境外藏胞工作科(二科)、宗教科(三科),下屬事業單位市藏胞接待辦、樟木口岸藏胞接待辦、機關后勤服務中心、市社會主義學院。


 

第二部分 

日喀則市委統戰部2018年度部門決算表

2018年部門決算公開表.xls




第三部分 

日喀則市委統戰部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2112.82萬元,與2017年相比,收、支總計減少404.61萬元,減少16.07%。

二、收入決算情況說明

2018年收入2112.82萬元,其中:一般公共預算撥款收入1695.94萬元,比上年增加18.55%。占本年總收入80%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1949.46萬元,其中:基本支出1718.98萬元,占本年總支出88.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2112.82萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少404.61萬元,減少16.07%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1949.46萬元,占本年支出合計的92.26%。與2017年度相比,比上年減少130.48萬元,減少6.2%。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1695.94萬元,主要用于統戰事務等支出1695.94萬元,占86.99%;教育支出40.48萬元,占2%;社會保障和就業支出66.46萬元,占3%;醫療衛生和計劃生育支出91.48萬元,占4%;住房保障支出84.8萬元,占4.01%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出決算為1949.46萬元,其中:

按經濟分類:工資福利支出1048.37萬元,比上年增加65.57%。商品和服務支出636.29萬元,比上年減少37.55%。對個人和家庭的補助231.79萬元,比上年減少44.4%,其他對資本性33.01萬元,比上年增加20.17%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    西藏自治區日喀則市委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1718.98萬元。其中:人員經費1258.48萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

日公用經費460.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。


(編輯:市政府辦公室
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